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送心意

微微老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-12-24 17:49

您好,沒有開票,達(dá)到可使用狀態(tài)就暫估入賬就好,不需要做什么特別的處理。

蛋蛋君 追問

2019-12-24 17:50

好的老師,暫估入賬的賬務(wù)處理是什么呢?

微微老師 解答

2019-12-24 17:52

就是:借:固定資產(chǎn)
貸:應(yīng)付暫估
發(fā)票到了,再把暫估沖掉就行。

蛋蛋君 追問

2019-12-24 17:52

好的,謝謝老師

微微老師 解答

2019-12-24 17:53

不用客氣,祝您工作順利,生活愉快、

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您好,沒有開票,達(dá)到可使用狀態(tài)就暫估入賬就好,不需要做什么特別的處理。
2019-12-24 17:49:56
方案一: 凈現(xiàn)值=-142000+(600000-390000-120000)*(p/a,7%,5)+40000*(p/f,7%,5)=-142000+90000*4.1002+40000*0.7130=255538元 方案二: 凈現(xiàn)值=-50000-26400*(p/a,7%,5)+(600000-390000-120000)*(p/a,7%,5)+40000*(p/f,7%,5)=-50000+63600*4.1002+40000*0.7130=239292.72元 方案三: 凈現(xiàn)值=(600000-390000-144000)*4.1002=270613.2元 方案三增加的凈現(xiàn)值最大,選擇方案三。
2021-12-12 21:21:51
你好; 等著所有安裝好了 一起計(jì)入 固定資產(chǎn)-生產(chǎn)線去
2022-01-05 11:04:33
先計(jì)入固定資產(chǎn)-xx設(shè)備
2019-12-09 15:08:12
購(gòu)入 借;原材料 貸;銀行存款等科目 領(lǐng)用 借;制造費(fèi)用 貸;原材料
2018-11-03 09:47:18
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