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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-24 20:32

你好,你們是什么行業(yè)的,結(jié)轉(zhuǎn)收入是借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)

jia jia 追問(wèn)

2019-12-24 20:33

我們是醫(yī)藥研發(fā)企業(yè),結(jié)轉(zhuǎn)收入。就是確認(rèn)收入的意思吧

郭老師 解答

2019-12-24 20:34

你好,是的,

jia jia 追問(wèn)

2019-12-24 20:37

我問(wèn)得后一句怎么理解呢老師?。不懂。謝謝解答了

郭老師 解答

2019-12-24 20:39

沒(méi)有確認(rèn)收入,沒(méi)有做應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)
少交了增值稅

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一、結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 1、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅額) 2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 3、交稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2018-05-21 15:37:42
你好 月末做結(jié)轉(zhuǎn) 交納之前做結(jié)轉(zhuǎn) 你才好結(jié)轉(zhuǎn)之后才清楚需要交納多少增值稅
2019-10-22 18:12:46
您好!一般來(lái)說(shuō) 月末做如下分錄 1、月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 2當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:銀行存款
2016-12-20 11:10:37
您好,月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn),就是把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下面的各明細(xì)科目余額,結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-末交增值稅明細(xì)科目下,繳納增值稅分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,借:銀行存款。
2016-12-08 21:27:13
您好, 沒(méi)錯(cuò)的 就是這么做的
2023-07-06 12:20:15
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