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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2022-04-04 11:11

你好,
1、月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
  貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
  貸:銀行存款

洋嘟嘟~ 追問

2022-04-04 11:15

實際工作中計提增值稅,和交增值稅的分錄
 如果是一般納稅人, 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅,這個是結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅, 繳納借應(yīng)交稅費,未交增值稅 貸銀行存款。
計提的怎么寫
計提時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:其他應(yīng)付款 繳納時:借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)時: 借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅
這樣對嗎?

洋嘟嘟~ 追問

2022-04-04 11:16

別看這一條,我重新編輯一下,你等下

洋嘟嘟~ 追問

2022-04-04 11:19

計提時,借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅
貸:其他應(yīng)付款
繳納時,借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款
結(jié)轉(zhuǎn)時:借:應(yīng)交稅費_轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅

洋嘟嘟~ 追問

2022-04-04 11:19

老師,你看我最后一個寫的對嗎?如果要過一下其他應(yīng)付款

小云老師 解答

2022-04-04 11:30

不對,這個不通過其他應(yīng)付款的

洋嘟嘟~ 追問

2022-04-04 11:46

我也搞暈了

洋嘟嘟~ 追問

2022-04-04 11:49

計提稅金怎么做分錄

小云老師 解答

2022-04-04 12:30

增值稅計提就是
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
  貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅

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你好,學(xué)員 進(jìn)項稅 借成本費用 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅 貸銀行存款
2022-04-04 11:23:45
你好, 1、月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 2當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅   貸:銀行存款
2022-04-04 11:11:47
你好 月末做結(jié)轉(zhuǎn) 交納之前做結(jié)轉(zhuǎn) 你才好結(jié)轉(zhuǎn)之后才清楚需要交納多少增值稅
2019-10-22 18:12:46
您好!計提增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 繳納 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-01-07 10:33:55
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅? 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-減免稅? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
2021-10-14 15:37:56
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