
金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版11月帳中忘記做月末匯率調(diào)整,就進(jìn)行了損益結(jié)轉(zhuǎn),但是沒(méi)有進(jìn)行結(jié)帳,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在進(jìn)行月末匯率調(diào)整,如何重新做損益結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 你好 我的觀點(diǎn),11月可以不調(diào),到12月再調(diào)!
結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益是在軟件期末調(diào)匯中進(jìn)行嗎,我看上一個(gè)會(huì)計(jì)設(shè)置的期初匯率是1,而且他從1月到9月就沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)匯兌損益,如果我想結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益的話(huà),期末匯率我該如何填寫(xiě)?
答: 您好,結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益是在軟件期末調(diào)匯中進(jìn)行,一般情況下,年底處理一次即可,如果要處理,結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益的話(huà),期末匯率按年底當(dāng)天,即12月31日的匯率填寫(xiě)。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們公司是外貿(mào)企業(yè),平時(shí)出口做的多,進(jìn)口幾乎沒(méi)有,每月有應(yīng)收帳款和外幣存款,不是每月都結(jié)匯的,我想問(wèn):1每月的應(yīng)收帳款如何調(diào)整匯兌損益?2、外幣存款月末如何調(diào)整匯兌損益?3、結(jié)匯時(shí)如何調(diào)整匯兌損益?分錄怎么做?
答: 您好,1、每月應(yīng)收賬款,根據(jù)月底最后一天的匯率來(lái)進(jìn)行匯兌損益調(diào)整,或者不做,等年底再做。分錄,借;應(yīng)收賬款,人民幣正數(shù)或者負(fù)數(shù),借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益,負(fù)數(shù)或者正數(shù)。2、同應(yīng)收款操作,分錄,借;銀行存款,人民幣正數(shù)或者負(fù)數(shù),借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益,負(fù)數(shù)或者正數(shù)。3、結(jié)匯時(shí)按當(dāng)時(shí)收到的人民幣和賬面的金額之差來(lái)調(diào)整匯兌損益,借;銀行存款,人民幣,財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益,負(fù)數(shù)或者正數(shù),貸:銀行存款,外匯金額,人民幣金額。


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2019-12-25 10:43
老江老師 解答
2019-12-25 10:59