
老師是不是, 如果我們收到3%的輕包工服務(wù)發(fā)票20萬, 我們要給我們的甲方也開50萬的3%輕包工服務(wù)發(fā)票。 所以我這手中就不能進行抵扣,直接把它當(dāng)做20萬得成本票就可以吧,然后我開50萬得3個點的票全額繳稅就行,收入就是(50/1.03=48.54收入-20萬成本=28.54收入,按28.54繳納所得稅就行了
答: 你好,同學(xué),你是(50-20)/1.03×3% 繳納
是一般納稅人,主要是銷售美發(fā)用品,營業(yè)執(zhí)照上新增技術(shù)咨詢技術(shù)服務(wù),那開出去的服務(wù)費發(fā)票。季度繳納所得稅的時候,服務(wù)費發(fā)票的利潤是不是也要繳納企業(yè)所得稅?服務(wù)費的成本一般都是啥?。縿傆腥烁f服務(wù)費發(fā)票不用交季度所得稅
答: 您好!你有利潤就要交企業(yè)所得稅。 不管你是服務(wù)還是商品
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
建筑單位一般納稅人企業(yè)所得稅的稅率多少,季度銷項發(fā)票開建筑服務(wù)發(fā)票總計580萬,成本大概5012000元 ,增值稅繳納附加稅繳稅52萬 季度企業(yè)所得稅怎么算
答: 你好 收入減成本費用 相關(guān)稅金 )*所得稅稅率?


養(yǎng)貓專業(yè)戶 追問
2019-12-25 08:59
陳詩晗老師 解答
2019-12-25 10:26