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送心意

彩麗老師

職稱初級會計師,中級會計師,審計師

2019-12-25 09:52

會計交接需要辦理的手續(xù)如下:

1、已經(jīng)受理的經(jīng)濟業(yè)務尚未填制會計憑證的應當填制完畢。

2、尚未登記的賬目應當?shù)怯浲戤?。結出余額,并在最后一筆余額后加蓋經(jīng)辦人印章。

3、整理好應該移交的各項資料,對未了事項和遺留問題要寫出書面說明材料。

4、編制移交清冊,列明應該移交的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告、公章、現(xiàn)金、有價證券、支票薄、發(fā)票、文件、其他會計資料和物品等內容;實行會計電算化的單位,從事該項工作的移交人員應在移交清冊上列明會計軟件及密碼、會計軟件數(shù)據(jù)盤、磁帶等內容。

5、會計機構負責人移交時,應將財務會計工作、重大財務收支問題和會計人員的情況等向接替人員介紹清楚。

6、現(xiàn)金要根據(jù)會計賬簿記錄余額進行當面點交,不得短缺,接替人員發(fā)現(xiàn)不一致或“白條抵庫”現(xiàn)象時,移交人員在規(guī)定期限內負責查清處理。

7、有價證券的數(shù)量要與會計賬簿記錄一致,有價證券面額與發(fā)行價不一致時,按照會計賬簿余額交接。

8、會計憑證、會計賬簿、財務會計報告和其他會計資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在移交清冊中加以說明,由移交人負責。

9、銀行存款賬戶余額要與銀行對賬單核對相符,如有未達賬項,應編制銀行存款余額調節(jié)表調節(jié)相符。各種財產物資和債權債務的明細賬戶余額,要與總賬有關賬戶的余額核對相符;對重要實物要實地盤點,對余額較大的往來賬戶要與往來單位、個人核對。

10、公章、收據(jù)、空白支票、發(fā)票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚。

11、實行會計電算化的單位,交接雙方應在電子計算機上對有關數(shù)據(jù)進行實際操作,確認有關數(shù)字正確無誤后,方可交接。

12、會計工作交接完畢后,交接雙方和監(jiān)交人在移交清冊上簽名或蓋章,并應在移交清冊上注明:單位名稱,交接日期,交接雙方和監(jiān)交人的職務、姓名,移交清冊頁數(shù)以及需要說明的問題和意見等。

13、移交清冊一般應填制一式三份,交接雙方各執(zhí)一份,存檔一份。

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你郵箱多少我發(fā)給你交接表,你可以去參考,還有你這個結轉成本需要弄清楚,申報地方,密碼,這個都需要交接清楚,
2020-03-27 17:06:09
一、每年的總賬、明細賬、憑證、稅務申報資料,及其他的財務檔案資料 二、電子稅務局的報稅的賬號、密碼、網(wǎng)址,以及個稅的相關的報稅的賬號、密碼 三、開票軟件的賬號、密碼及金稅盤 四、其他事項,就是未盡事宜,如那家公司發(fā)票未催到位,或者你辦到中途未辦完的事項,需要后期的會計人員繼續(xù)辦理的
2019-09-07 09:07:53
你好 具體的交接的每個月的稅務申報資料,就是報稅的增值稅申報表、財務報表、企業(yè)所得上申報的網(wǎng)址、賬號、密碼等。還有開票軟件方面的信息等 還有就是每月的憑證、總賬、明細賬,以及其他相關的事項,需要做交接清單,逐項進行申報處理。做到賬賬相符,賬實相符,賬表相符等
2019-06-27 09:37:04
你好,主要是會計的 1.財務資料:憑證、報表、收到的原始單據(jù)等 2.財務工具:如果審核U盾、報稅U盾、稅控盤等等 3.稅務方面的交接:報稅賬號、密碼、抵扣發(fā)票等等 4.財務工作內容的交接:如賬務做到哪里了、報稅的情況、接下來需要做的工作、你也可以詢問每個月工作內容是哪些 5.可能還會有印章等等的交接
2018-04-26 09:26:30
財務報表,納稅申報報表,賬、憑證等資料
2017-04-09 22:23:05
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