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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-25 10:04

現(xiàn)在不是征稅期
你是季度申報(bào)的吧。

Beth. 追問

2019-12-25 10:05

對(duì),是按季申報(bào)的?

郭老師 解答

2019-12-25 10:14

按什么來申報(bào)你現(xiàn)在都報(bào)不上去,現(xiàn)在不是征稅期啊。

Beth. 追問

2019-12-25 10:19

那就是到時(shí)候在征稅期申報(bào)就可以?

郭老師 解答

2019-12-25 10:23

你好,是的。

Beth. 追問

2019-12-25 10:25

那定期定額的意思就是是按季度然后按核定的金額申報(bào)?

郭老師 解答

2019-12-25 10:30

你好,不一定的
有月報(bào)的

Beth. 追問

2019-12-25 10:51

那如果是像我剛才發(fā)的那個(gè)圖片的是不是就是季報(bào)?

郭老師 解答

2019-12-25 10:53

看不出來
去涉稅查詢里面找稅種認(rèn)定

Beth. 追問

2019-12-25 10:56

Beth. 追問

2019-12-25 10:56

這個(gè)對(duì)嗎?

郭老師 解答

2019-12-25 10:59

你好,是的
上面有要求

Beth. 追問

2019-12-25 11:00

那就是上面那圖,是寫了季的就按季,寫了月的就按月申報(bào)?

郭老師 解答

2019-12-25 11:08

你好,是的,

Beth. 追問

2019-12-25 11:08

那就是現(xiàn)在不申報(bào)都可以對(duì)吧

郭老師 解答

2019-12-25 11:11

你好,是的
季度1.4.7.10月份申報(bào)

Beth. 追問

2019-12-25 11:17

那這圖那個(gè)核定執(zhí)行期止是什么意思

郭老師 解答

2019-12-25 11:27

你好,一年核定一次
不用管這個(gè)

Beth. 追問

2019-12-25 11:29

就是這個(gè)不用我們管的?

郭老師 解答

2019-12-25 11:33

你好,是的
不需要你來管
系統(tǒng)自動(dòng)的
自定核定一年的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
現(xiàn)在不是征稅期 你是季度申報(bào)的吧。
2019-12-25 10:04:41
你們重新核定稅種了嗎
2018-10-24 10:29:03
你好,方便把你的增值稅申報(bào)表完整的截圖發(fā)過來看下嗎?
2019-02-14 14:43:55
還有這兩個(gè)表
2022-01-07 18:59:41
你好,圖片看不清,請(qǐng)上傳清楚的
2020-07-14 18:22:40
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  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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