2018年出口的業(yè)務,至今沒有申報,該怎么處理
李玲
于2019-12-25 11:23 發(fā)布 ??626次瀏覽
- 送心意
糖果老師
職稱: 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,審計師
2019-12-25 11:25
這個逾期了只能視同內銷征稅
相關問題討論

您好,您是說沒有申報收入是嗎,那就現(xiàn)在盡早申報
2019-07-14 21:18:50

您好,流程如下:
打開退稅系統(tǒng)--找到免抵退稅申報版塊,生成明細申報數據--打開基礎數據采集版塊,進行增值稅申報表項目錄入、匯總表錄入、申報資料情況錄入--數據一致性檢查--打開免抵退稅申報版塊,生成匯總申報數據--打印申報表(匯總表)--申報材料裝訂成冊--將申報數據拷盤到稅務局申報,即可。
2017-11-07 22:54:26

1、首先網上申報退稅。
2、通過退稅系統(tǒng)完成出口明細申報數據的錄入、審核。
3、取得增值稅發(fā)票后在發(fā)票開票日期30天內,在“發(fā)票認證系統(tǒng)”或國稅局進行發(fā)票信息認證。
4、通過退稅系統(tǒng)完成進貨明細申報數據的錄入、審核。
5、通過系統(tǒng)中“數據處理”的“進貨出口數量關聯(lián)檢查”和“換匯成本檢查”后生成預申報數據。 6、網上預申報和察看預審反饋。
7、在申報系統(tǒng)中錄入單證備案數據。
8、預審通過后,進行正式申報,把預申報數據確認到正式申報數據中。
9、打印出口明細申報表、進貨明細申報表、出口退稅申報匯總表各2份,并生成退稅申報軟盤,軟盤中應該有12個文件,在生成好的退稅軟盤上寫上企業(yè)的名稱和海關代碼。
10、準備退稅申報資料,到退稅科正式申報退稅,需要在出口日期算起90天內進行正式申報。
11、稅務局得到退稅的批復之后,會將數據上傳到稅網,同時系統(tǒng)自動發(fā)送電子郵件??稍凇皵祿芾怼报D“退稅批復”欄目中查看。 點擊某條批復的數據,顯示注意事項。點擊“下一步”,會顯示“出口貨物稅收退還申請書”的內容,仔細核對開戶行與帳號是否準確,核對無誤后打印3份。 根據注意事項的相關內容,在打印出的表單中蓋章,交到退稅科,由退稅機關辦理退庫。
2017-01-20 18:10:51

只有生產型的出口企業(yè),當月不管有無申報數據,也必須進行申報,外貿企業(yè)如果當月沒有數字,是可以在退稅系統(tǒng)內不用任何操作的。
2018-06-11 10:27:58

申報表填增值稅申報表一第28行開具的“其他普通發(fā)票”欄下填開具的出口發(fā)票數量,第29行開具的“其他普通發(fā)票”欄下填出口銷售金額,第32行開具的“其他普通發(fā)票”欄下填出口銷售金額。
要退稅的對應的進項要轉出
2020-02-27 09:31:48
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2019-12-25 11:29
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2019-12-25 13:51
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2019-12-25 15:32