
年底關(guān)賬前發(fā)現(xiàn)往來賬上,應(yīng)付賬款a企業(yè)借方掛賬24.11,但是實(shí)際已清賬,這樣的情況該怎么處理
答: 你好 實(shí)際付款了為什么還有掛賬呢 ?
老師,應(yīng)付賬款金額大,實(shí)際這些是不會(huì)付出去的,相當(dāng)于掛賬上了,那這個(gè)怎么沖掉才合理呢
答: 你好,應(yīng)付的不需要支付就這樣做分錄 借;應(yīng)付賬款,貸;營(yíng)業(yè)外收入
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,應(yīng)付賬款掛了12940,實(shí)際付1290。40不用付。我想平賬,怎么做。
答: 你好,確實(shí)不用支付的應(yīng)付款項(xiàng)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入就可以。


淺看、溫暖 追問
2019-12-25 15:51
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2019-12-25 15:51
玲老師 解答
2019-12-25 16:05
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2019-12-25 16:07
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2019-12-25 16:12