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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-12-25 18:33

您好
您當(dāng)時暫估了產(chǎn)品入賬 銷售了為啥不結(jié)轉(zhuǎn)成本?

小絲絲 追問

2019-12-25 18:34

我想著發(fā)票沒有回來,我現(xiàn)在可以補(bǔ)進(jìn)去吧?也就是說當(dāng)月銷售不管發(fā)票有沒有到賬,都要結(jié)轉(zhuǎn)是吧

bamboo老師 解答

2019-12-25 18:36

對的 您暫估入賬了 已經(jīng)銷售了就應(yīng)該對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本
現(xiàn)在可以把暫估的沖銷 然后根據(jù)發(fā)票直接入賬結(jié)轉(zhuǎn)成本

小絲絲 追問

2019-12-25 18:41

沖銷之前的暫估,是怎么做分錄呢

bamboo老師 解答

2019-12-25 18:41

做暫估時候相同的紅字分錄

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相關(guān)問題討論
您好 您當(dāng)時暫估了產(chǎn)品入賬 銷售了為啥不結(jié)轉(zhuǎn)成本?
2019-12-25 18:33:21
今年收到票金額都一致,這月不用在結(jié)轉(zhuǎn)成本
2023-07-10 14:51:38
你好!是的。因為本身貨物就暫估了,成本跟著貨物走
2017-09-08 09:58:34
你好,暫估無誤是不用的。
2016-07-04 16:57:21
你好同學(xué) 可以結(jié)轉(zhuǎn)成本的同學(xué),沒問題,以后發(fā)票來了沖紅一個存貨,再沖紅一個成本,再做一個真的存貨,一個真正的成本就好了
2019-10-23 23:27:37
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