公司的車(chē)保險(xiǎn),繳納的保險(xiǎn)費(fèi)里包含一項(xiàng)法人個(gè)人的 問(wèn)
能沖掉其他應(yīng)付款-法人的 答
我公司2023年度匯算清繳所得稅共申請(qǐng)退稅19.95萬(wàn) 問(wèn)
稅審報(bào)告:若稅審時(shí)對(duì)紅沖收入及退稅做了調(diào)整測(cè)算,報(bào)告里可能有相關(guān)數(shù)據(jù)及計(jì)算過(guò)程,可查看 “納稅調(diào)整”“退稅計(jì)算” 等章節(jié) 。 賬務(wù)系統(tǒng):查紅沖收入的會(huì)計(jì)憑證(如沖減收入、沖回原計(jì)提稅費(fèi)的分錄 ),結(jié)合紅沖前后的收入、稅費(fèi)數(shù)據(jù),自己計(jì)算多退稅額(紅沖收入對(duì)應(yīng)的已繳所得稅額,就是多退的基礎(chǔ) )。 電子稅局:在申報(bào)記錄里,對(duì)比紅沖收入前后的匯算清繳報(bào)表,看應(yīng)納稅額變化;或查退稅申請(qǐng)時(shí)填報(bào)的 “退稅計(jì)算表”,里面會(huì)體現(xiàn)因收入調(diào)整的退稅金額 。 記賬憑證與申報(bào)表:用紅沖收入前的計(jì)稅收入、稅率算出原繳稅額,再算紅沖后的應(yīng)繳稅額,差額就是多退的(結(jié)合賬務(wù)中沖減的收入、稅費(fèi)憑證核對(duì) ) 。 答
客戶(hù)要營(yíng)業(yè)執(zhí)照可以發(fā)給客戶(hù)嗎 問(wèn)
客戶(hù)要營(yíng)業(yè)執(zhí)照,可以拍照或掃描發(fā)給客戶(hù) 答
我司為勞務(wù)公司,收到勞務(wù)*加工服務(wù)的發(fā)票如何入賬 問(wèn)
借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷(xiāo)項(xiàng)稅 答
繳納社保單位部分跟個(gè)人部分,是通過(guò)應(yīng)付職工薪酬, 問(wèn)
是通過(guò)應(yīng)付職工薪酬 答

房地產(chǎn)公司,出租自己的商鋪,2019有裝修期6個(gè)月免租金,免租期不用繳納房產(chǎn)稅吧?10-12月租金54000,計(jì)算房產(chǎn)稅是按不含稅收入為依據(jù)嗎
答: 你好,免租期期間需要繳納房產(chǎn)稅
房地產(chǎn)公司的問(wèn)題,營(yíng)改增前的老項(xiàng)目,現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本、稅費(fèi),財(cái)務(wù)如何處理賬務(wù)?會(huì)計(jì)的問(wèn)題是:1.收入確定為不含稅收入,成本結(jié)轉(zhuǎn)是含稅的對(duì)不對(duì)?2.原來(lái)預(yù)收的房款是按不含稅價(jià)的3%預(yù)交增值稅,現(xiàn)在全部結(jié)轉(zhuǎn)收入,是按結(jié)轉(zhuǎn)的收入直接補(bǔ)交2%增值稅?還是可以用其他項(xiàng)目收入預(yù)交的稅款里扣除?
答: 1,收入,成本 費(fèi)用都是不含稅收入入賬的 2,先算出全部收入是多少來(lái)算出全部的增值稅,計(jì)算出的增值稅再多退少補(bǔ)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
題1、嗨嗨旅行社為增值稅一般納稅人,2020年10月22日接受安心房地產(chǎn)公司的委托組團(tuán)100人去新疆旅游15天,旅游日程從10月26日至11月9日,已按合同規(guī)定向安心房地產(chǎn)公司收取不含稅收入50萬(wàn)元,增值稅3萬(wàn)元,共計(jì)收款53萬(wàn)元。嗨嗨旅行社估計(jì)總成本為30萬(wàn)元,至10月底實(shí)際已經(jīng)支付相關(guān)費(fèi)用12萬(wàn)元。按已經(jīng)提供的勞務(wù)量占應(yīng)該提供勞務(wù)總量的比例計(jì)算確認(rèn)10月份和11月份的收入。
答: 你好 10月份確認(rèn)的收入=12萬(wàn)/30萬(wàn)*50萬(wàn) 11月份確認(rèn)的收入=50萬(wàn)—12萬(wàn)/30萬(wàn)*50萬(wàn)


小惑老師 解答
2019-12-26 08:00
石頭 追問(wèn)
2019-12-26 08:01
石頭 追問(wèn)
2019-12-26 08:05
小惑老師 解答
2019-12-26 08:06