寫會(huì)計(jì)分錄: 1以現(xiàn)金支付辦公用品300元 2.收到前欠貨款5000元 3.經(jīng)理借支差旅費(fèi)3000元差旅費(fèi)以現(xiàn)金付訖 4.從銀行提取2000元備用 5.甲公司開戶銀行申請銀行本票用于支付乙公司的貨款 6.從銀行結(jié)算戶劃款5000元申請簽發(fā)銀行匯票 7.用銀行存款發(fā)放職工工資80000 8.經(jīng)理張三出差預(yù)借差旅費(fèi)1000元以現(xiàn)金付訖 9.以銀行存款500元購買辦公用品,支付辦公室使用 10.將20000元現(xiàn)金存入銀行 11.從銀行提取現(xiàn)金3000元備用 12.華光有限公司向廣西南寧回收公司出售廢鐵一噸,價(jià)稅合計(jì)585元,收到現(xiàn)金585元 13.華光有限公司采購員周文虎出差回來報(bào)銷差旅費(fèi)1695元退回差旅部門剩余現(xiàn)金305元 14.業(yè)務(wù)員王明借支1000元出差參加產(chǎn)品展銷會(huì) 15支付銷售部門員工資4000元 16.用現(xiàn)金購買辦公用品300元
舒心的獵豹
于2019-12-26 09:51 發(fā)布 ??5451次瀏覽
- 送心意
董老師
職稱: 注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
2019-12-26 10:19
1、借 管理費(fèi)用 300 貸庫存現(xiàn)金300 2、借銀行存款 5000貸 應(yīng)收賬款5000 3、借 其他應(yīng)收款 3000 貸庫存現(xiàn)金3000
4、借庫存現(xiàn)金2000貸 銀行存款2000 5、借 其他貨幣資金 貸 銀行存款 6、借 其他貨幣資金5000 貸 銀行存款5000
7、借 應(yīng)付職工薪酬80000 貸 銀行存款80000 8、借 其他應(yīng)收款1000 貸庫存現(xiàn)金1000 9、借 管理費(fèi)用 500 貸 銀行存款500
10、借 銀行存款20000 貸 庫存現(xiàn)金20000 11、借 庫存現(xiàn)金3000 貸 銀行存款3000 12、借 庫存現(xiàn)金585 貸其他業(yè)務(wù)收入 500 應(yīng)交稅費(fèi)85
13、借 管理費(fèi)用 1695 庫存現(xiàn)金305貸 其他應(yīng)收款2000 14、借 其他應(yīng)收款1000 貸 銀行存款1000
15、借 應(yīng)付職工薪酬 4000 貸銀行存款4000 16、借 管理費(fèi)用 300 貸庫存現(xiàn)金300
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1、借 管理費(fèi)用 300 貸庫存現(xiàn)金300 2、借銀行存款 5000貸 應(yīng)收賬款5000 3、借 其他應(yīng)收款 3000 貸庫存現(xiàn)金3000
4、借庫存現(xiàn)金2000貸 銀行存款2000 5、借 其他貨幣資金 貸 銀行存款 6、借 其他貨幣資金5000 貸 銀行存款5000
7、借 應(yīng)付職工薪酬80000 貸 銀行存款80000 8、借 其他應(yīng)收款1000 貸庫存現(xiàn)金1000 9、借 管理費(fèi)用 500 貸 銀行存款500
10、借 銀行存款20000 貸 庫存現(xiàn)金20000 11、借 庫存現(xiàn)金3000 貸 銀行存款3000 12、借 庫存現(xiàn)金585 貸其他業(yè)務(wù)收入 500 應(yīng)交稅費(fèi)85
13、借 管理費(fèi)用 1695 庫存現(xiàn)金305貸 其他應(yīng)收款2000 14、借 其他應(yīng)收款1000 貸 銀行存款1000
15、借 應(yīng)付職工薪酬 4000 貸銀行存款4000 16、借 管理費(fèi)用 300 貸庫存現(xiàn)金300
2019-12-26 10:19:25

你好
預(yù)借差旅費(fèi) 借;其他應(yīng)收款 貸;庫存現(xiàn)金等科目
報(bào)銷差旅費(fèi) 借;管理費(fèi)用——差旅費(fèi) 貸;其他應(yīng)收款
2018-11-29 08:54:10

借:管理費(fèi)用 1700
庫存現(xiàn)金300
貸:其他應(yīng)收款 2000
2021-12-22 23:12:16

你好
:(1)3日,從開戶銀行提取庫存現(xiàn)金5000元備用。
借:庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款?
(2)5日,出租包裝物收入庫存現(xiàn)金(租金)700元。
借:庫存現(xiàn)金?,貸:其他業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
(3)6日,銷售商品貨款800元,增值稅128元,共計(jì)收入庫存現(xiàn)金928元。
借:庫存現(xiàn)金?,貸:主營業(yè)務(wù)收入?,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
(4)7日,開出現(xiàn)金支票提取現(xiàn)金110,000元,備發(fā)工資。
借:庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款?
(5)8日,以庫存現(xiàn)金發(fā)放職工工資110,000元。
借;應(yīng)付職工薪酬,貸:庫存現(xiàn)金
(6)10日,管理部門職工劉雯出差預(yù)借差旅費(fèi)3,000元,以現(xiàn)金付訖。
借;其他應(yīng)收款,貸:庫存現(xiàn)金
“(7)11日,職工黃旭報(bào)銷購買辦公用品費(fèi)260元,以現(xiàn)金付訖。
借;管理費(fèi)用,貸:庫存現(xiàn)金
(8)12日,在庫存現(xiàn)金清查中,發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金較賬面余額多出32元。
借:庫存現(xiàn)金,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益
(9)13日,經(jīng)反復(fù)核查,上述庫存現(xiàn)金長款原因不明,經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)入有關(guān)賬戶。
借;待處理財(cái)產(chǎn)損益,貸:營業(yè)外收入
(10)15日,職工劉雯出差回來報(bào)銷差旅費(fèi)2,800元,交回剩余現(xiàn)金200元。
借;管理費(fèi)用,庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)收款
(11)24日,在庫存現(xiàn)金清查中,發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金較賬面余額短缺50元。
借:待處理財(cái)產(chǎn)損益,貸:庫存現(xiàn)金
(12)26日,經(jīng)查,上述庫存現(xiàn)金短缺屬于出納李伊的責(zé)任,應(yīng)由其賠償。
借;其他應(yīng)收款,貸;待處理財(cái)產(chǎn)損益
(13)28日,收到出納李伊賠款50元。
借;庫存現(xiàn)金等科目,貸:其他應(yīng)收款?
(14)30日,以現(xiàn)金支付醫(yī)務(wù)室購買的藥品費(fèi)用900元。
借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi),貸:庫存現(xiàn)金
2022-12-03 11:26:08

你好
1.采購員張偉出差,預(yù)借差旅費(fèi)2000元。
借:其他應(yīng)收款,貸:庫存現(xiàn)金,是付款憑證
2.出售舊報(bào)紙,收到現(xiàn)金500元。
借:庫存現(xiàn)金,貸:其他業(yè)務(wù)收入,是收款憑證
3.報(bào)銷員工市內(nèi)交通費(fèi)100元
借:管理費(fèi)用,貸:庫存現(xiàn)金,是付款憑證
4.支付廠部購買辦公用品費(fèi)用600元
借:管理費(fèi)用,貸:庫存現(xiàn)金,是付款憑證
5.采購員張偉出差回來,報(bào)銷差旅費(fèi)1300元,剩余款項(xiàng)退回財(cái)務(wù)部門。
借:管理費(fèi)用,庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)收款,是收款憑證
6.收到門市部交來的營業(yè)款16000元,并存入銀行。
借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,是收款憑證
7.趙莉獲杰出員工獎(jiǎng),發(fā)放獎(jiǎng)金4000元,以現(xiàn)金支付。
借:應(yīng)付職工薪酬,貸:庫存現(xiàn)金,是付款憑證?
2023-11-07 21:00:08
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