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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-12-26 10:54

你好 就是你們這個(gè)產(chǎn)品已經(jīng)銷售了嗎?

學(xué)堂用戶_ph767501 追問(wèn)

2019-12-26 11:25

開(kāi)票時(shí),借:應(yīng)收賬款
貸:材料采購(gòu)
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)
收錢(qián)時(shí),借:銀行存款
                 貸:應(yīng)收賬款
其他的我沒(méi)有做什么分錄,是外賬

學(xué)堂用戶_ph767501 追問(wèn)

2019-12-26 11:29

其實(shí)沒(méi)有銷售出去產(chǎn)品,但是我們開(kāi)了票就要做賬嘛是我們老板讓我開(kāi)票的,開(kāi)票對(duì)方說(shuō)了這個(gè)總金額減去稅剩下的錢(qián)給我們老板,我們還沒(méi)有做內(nèi)賬,所以我只是單獨(dú)做了一個(gè)實(shí)收資本的表。

答疑蘇老師 解答

2019-12-26 11:45

你好 這是你們給供應(yīng)商開(kāi)的票的話 就是正確的。

學(xué)堂用戶_ph767501 追問(wèn)

2019-12-26 11:51

意思是可以不用結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?

學(xué)堂用戶_ph767501 追問(wèn)

2019-12-26 11:54

我一個(gè)朋友說(shuō),外賬不可以這樣,他說(shuō)開(kāi)出發(fā)票,應(yīng)該 借:應(yīng)收賬款  貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入             應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅
收到款時(shí),借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品

答疑蘇老師 解答

2019-12-26 12:02

你好 正常是需要確認(rèn)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本的

答疑蘇老師 解答

2019-12-26 12:06

你好 不過(guò)你們這個(gè)成本是不是都已經(jīng)在進(jìn)貨的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)了?

學(xué)堂用戶_ph767501 追問(wèn)

2019-12-26 13:59

我們進(jìn)貨的時(shí)候只做了材料采購(gòu)這個(gè)科目,后面沒(méi)有做處理,所以我現(xiàn)在不知道怎么做

答疑蘇老師 解答

2019-12-26 14:01

你好 正常這種情況是需要供應(yīng)商開(kāi)紅字發(fā)票給你們 而不是你們開(kāi)發(fā)票給供應(yīng)商的 你們這樣開(kāi)票的話 只能借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)  再借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 材料采購(gòu)

學(xué)堂用戶_ph767501 追問(wèn)

2019-12-26 14:02

進(jìn)貨的時(shí)候,我們做了兩個(gè)分錄。支付貨款,借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
收到發(fā)票時(shí)候,借:材料采購(gòu) 應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)  貸:應(yīng)付賬款。11月27我才接手財(cái)務(wù),我們主管辭職走了。后面就沒(méi)有做過(guò)其他分錄,老師,我現(xiàn)在該怎么做

答疑蘇老師 解答

2019-12-26 14:05

你好 老師上面給你分錄了哦  借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 再借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 材料采購(gòu)

學(xué)堂用戶_ph767501 追問(wèn)

2019-12-26 14:06

我們主管月底結(jié)轉(zhuǎn)損益,我看到的只有本年利潤(rùn)和期間費(fèi)用

答疑蘇老師 解答

2019-12-26 14:08

你好 你們主管沒(méi)做收入和成本分錄的話 ,那么就只有本年利潤(rùn)和期間費(fèi)用。

學(xué)堂用戶_ph767501 追問(wèn)

2019-12-26 14:51

老師,我可能問(wèn)題多把你擾亂了。進(jìn)貨的時(shí)候供應(yīng)商給我們開(kāi)票了的,我們付款給他們時(shí)8月19,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
收到供應(yīng)商給我們開(kāi)的票時(shí)9月26,我們借:材料采購(gòu)  增值稅~進(jìn)項(xiàng)      貸:應(yīng)付賬款    我們收到貨是9月2,但沒(méi)有做賬務(wù)處理,那這個(gè)賬務(wù)處理我可不可以現(xiàn)在做,因?yàn)橹?1月以前的賬都裝訂了。我做到11月2,借:原材料 貸:材料采購(gòu)    這樣可以嗎?我11月29銷售開(kāi)出發(fā)票,借:應(yīng)收賬款   貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   增值稅~進(jìn)項(xiàng)
12月11收到銷售款,借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:原材料  老師,我們是貿(mào)易公司,購(gòu)入產(chǎn)品直接銷售,做外賬。

學(xué)堂用戶_ph767501 追問(wèn)

2019-12-26 14:51

老師你幫忙看我以上做的這些賬有沒(méi)有什么問(wèn)題?

答疑蘇老師 解答

2019-12-26 14:57

你好 是的 這些賬是沒(méi)有問(wèn)題的。

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你看截圖,材料采購(gòu)沒(méi)有,我截圖這個(gè)庫(kù)存商品,你參考下去登記
2020-06-03 19:28:35
你好 就是你們這個(gè)產(chǎn)品已經(jīng)銷售了嗎?
2019-12-26 10:54:51
是的,是這樣賬務(wù)處理的
2021-10-19 10:28:04
這個(gè)根據(jù)入庫(kù)的材料明細(xì)乘以單價(jià)即可
2017-11-24 16:25:57
你好,根據(jù)實(shí)際發(fā)生的的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)據(jù)實(shí)作出相應(yīng)賬務(wù)處理就是了
2018-08-27 17:02:51
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