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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-12-26 11:24

您好
對方單位應該開具發(fā)票給您單位入賬
借 固定資產(chǎn)
應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸 應收賬款

小熊餅干 追問

2019-12-26 11:25

然后我司將房子出售套現(xiàn),中間差價賬務怎么處理

bamboo老師 解答

2019-12-26 11:38

做固定資產(chǎn)清理賬務處理

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相關問題討論
您好 對方單位應該開具發(fā)票給您單位入賬 借 固定資產(chǎn) 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸 應收賬款
2019-12-26 11:24:28
你好,你是指對方不承認什么?你給了錢還是不承認沒開票?
2022-01-06 19:20:59
您好 借:應付賬款 貸:應收賬款 然后附件用抵債協(xié)議
2022-01-18 11:04:52
這個財務上不用啥流程,直接按收到的錢,確認借款就可以的
2021-08-30 10:15:23
您好,問下房過戶到工程款公司再過戶個人還是直接過戶個人。
2020-08-28 09:13:48
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