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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-12-26 11:32

你好 你可以到時可以工資抵減就行了 。 單位部分計提到成本費用去

追問

2019-12-26 11:35

多扣了他的怎么在工資抵減,現(xiàn)在把其他應收款沖成負的了,今天剛好把明年的醫(yī)保也交了,這個不能再他新交的掛賬的上面沖嗎

meizi老師 解答

2019-12-26 11:42

你好 多扣了他的 你可以次月到時工資返還給他們  紅沖之前的分錄 然后掛其他應付款

追問

2019-12-26 11:44

哦,是多扣的并的算成工資返給他,把之前多扣的那筆分錄沖紅,交的明年的正常掛賬

meizi老師 解答

2019-12-26 11:51

你好 是的 就這樣來操作 。你就記住 這個單位部分扣了他的。就你做費用 沖之前扣的錢或者掛其他應付款  之后發(fā)放工資翻返給員工就行了。 正常掛賬就行了

追問

2019-12-26 11:55

其他應付的話把多扣的掛其他應付,發(fā)工資的時候兩部分,一部分正常工資,一部分是發(fā)給他的沖其他應付

meizi老師 解答

2019-12-26 12:01

你好 是的 就是這個意思 相當于就不扣個人工資  把這個錢發(fā) 給員工。你們自己走費用成本

追問

2019-12-26 12:03

只有這種以返還的方式處理嗎?不能抵是不

meizi老師 解答

2019-12-26 12:05

你好    看你自己 。如果你自己賬務好處理的話 可以抵或者補給員工。

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相關問題討論
你好 你可以到時可以工資抵減就行了 。 單位部分計提到成本費用去
2019-12-26 11:32:38
您好,借銀行存款貸其他收益或營業(yè)外收入。
2020-07-09 22:30:32
你好 借;銀行存款 貸;營業(yè)外收入
2020-06-05 11:41:00
你好,收到社保局的穩(wěn)崗補貼怎么做賬 1、收到社保局劃撥的穩(wěn)崗補貼款時: 借:銀行存款 貸:遞延收益-穩(wěn)崗補貼 2、發(fā)生社保支出時: 借:管理費用-繳納社會保險費 貸:銀行存款 同時 借:遞延收益-穩(wěn)崗補貼 貸:營業(yè)外收入-政府補助利得 穩(wěn)崗補貼是一項政府補助,企業(yè)收到穩(wěn)崗補貼后,應根據(jù)《企業(yè)會計準則第16號--政府補助》的規(guī)定,對該資金以及以該資金發(fā)生的支出單獨進行核算.
2020-07-21 10:26:33
你好 借銀行存款貸應付職工薪酬 借管理費用 -社保負數(shù) 貸應付職工薪酬-社保負數(shù)
2020-03-31 09:15:33
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