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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-12-26 13:16

您好
請問計提的時候分錄怎么寫的

Pluto 追問

2019-12-26 13:21

這筆是在18年時做的,19年才收到發(fā)票,結(jié)果多計提了3531元

bamboo老師 解答

2019-12-26 13:22

借:長期待攤費用  3531
貸:待抵扣進項稅額-進項稅 -3531

Pluto 追問

2019-12-26 13:29

好的,謝謝老師,跨年的,也直接這樣做分錄嗎?

bamboo老師 解答

2019-12-26 13:31

是的 跨年也這樣寫分錄就好了

Pluto 追問

2019-12-26 13:33

好的,謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-12-26 13:34

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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你好,認證與抵扣是同步的 認證抵扣分錄是 借;應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸;:待抵扣進項稅額
2018-01-19 13:06:25
你好 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅)
2020-06-15 20:20:16
你好!借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸其他應(yīng)收款 -待抵扣
2017-09-25 09:07:42
是的,代表已認證進項尚未抵扣的進項。 “待抵扣進項稅額”明細科目,核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認證,按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項稅額中抵扣的進項稅額。包括:一般納稅人自2016年5月1日后取得并按固定資產(chǎn)核算的不動產(chǎn)或者2016年5月1日后取得的不動產(chǎn)在建工程,按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項稅額中抵扣的進項稅額;實行納稅輔導(dǎo)期管理的一般納稅人取得的尚未交叉稽核比對的增值稅扣稅憑證上注明或計算的進項稅額。
2017-07-26 08:00:50
您好,前一個待抵扣進項稅額是哪里來的金額呀
2023-09-27 22:32:32
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