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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-12-26 13:41

你好 購進的時候 借 原材料-暫估 100萬 貸 應付賬款 100萬 付款的時候 借 應付賬款 貸 銀行存款 100萬 發(fā)票拿過來 沖掉之前暫估的分錄 按發(fā)票做賬就可以了。

有溫度@有態(tài)度???? 追問

2019-12-26 15:01

收到發(fā)票這樣做嗎?
借:工程施工    100
貸:    原材料-暫估       100

答疑蘇老師 解答

2019-12-26 15:08

你好 不是的 收到發(fā)票 借 原材料-暫估 -100萬 貸 應付賬款 -100萬 然后按發(fā)票再做分錄,領用后才計入工程施工。

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相關問題討論
您好!你借固定資產(chǎn) 貸應付賬款,然后現(xiàn)金支付算了。
2017-06-26 17:37:11
十月份借原材料貸,銀行存款領用,借工程施工貸原材料結轉成本了嗎?
2019-12-26 12:07:12
你好,那就只能做無票收入,無票成本 匯算清繳對無票成本做納稅調增處理就是了
2019-12-11 11:34:28
你好 購進的時候 借 原材料-暫估 100萬 貸 應付賬款 100萬 付款的時候 借 應付賬款 貸 銀行存款 100萬 發(fā)票拿過來 沖掉之前暫估的分錄 按發(fā)票做賬就可以了。
2019-12-26 13:41:47
這個應該是多出來10萬元。后面的10萬元是否付款呢?
2019-08-21 20:43:45
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