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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-06-26 17:37

您好!你借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款,然后現(xiàn)金支付算了。

追問

2017-06-26 17:39

@宋老師:600萬老師

宋生老師 解答

2017-06-27 08:13

您好!這個金額是太大了點。但是老板要這樣,也是沒辦法的事情。

追問

2017-06-27 08:54

@宋老師:關(guān)聯(lián)賬面沒有現(xiàn)金,沒法付款啊,要不算在老板頭上,可是,公司已經(jīng)欠老板好幾百萬了,要不轉(zhuǎn)到實收資本可以嗎,那是不是還要走什么手續(xù)才能入這個科目啊

宋生老師 解答

2017-06-27 08:58

你好!你只能按老板的,先掛著了。等有錢了再付。外帳上面不要隨便調(diào)其他科目

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你好 購進的時候 借 原材料-暫估 100萬 貸 應(yīng)付賬款 100萬 付款的時候 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 100萬 發(fā)票拿過來 沖掉之前暫估的分錄 按發(fā)票做賬就可以了。
2019-12-26 13:41:47
十月份借原材料貸,銀行存款領(lǐng)用,借工程施工貸原材料結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎?
2019-12-26 12:07:12
你好,那就只能做無票收入,無票成本 匯算清繳對無票成本做納稅調(diào)增處理就是了
2019-12-11 11:34:28
您好!你借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款,然后現(xiàn)金支付算了。
2017-06-26 17:37:11
付款并收到發(fā)票 借:合同履約成本 貸:銀行存款
2021-12-27 10:43:10
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