
借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 減免稅款后還有余額嗎?
答: 你好,減免稅做了上面的分錄,是沒(méi)有余額的。
一般納稅人酒店,疫情期間五月份以前,普票增值稅減免了,做分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 還是直接借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額?
答: 同學(xué)你好, 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模企業(yè)月不超15萬(wàn),季度不超45萬(wàn)減免的增值稅分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅額)借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅額)貸:營(yíng)業(yè)外收入,這樣子做嗎
答: 同學(xué)你好,可以這樣做的。
減免增值稅分錄:借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-減免稅額收入,那減免附加稅的分錄呢?
小規(guī)模企業(yè)減免稅額是借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一減免稅額,還是直接沖應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅呢?
應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額請(qǐng)問(wèn)老師:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免稅額賬務(wù)處理
老師,那個(gè)金稅盤(pán)的維護(hù)費(fèi)也是可以做成應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免稅額嗎?忘了這個(gè)可以不可以了


Zzz7 追問(wèn)
2019-12-26 16:06
maize老師 解答
2019-12-26 16:07
Zzz7 追問(wèn)
2019-12-26 16:10
maize老師 解答
2019-12-26 16:18