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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-01-03 16:24

你好,是一般納稅人單位用減免稅額抵扣了增值稅應(yīng)納稅額?

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購買時先要計入管理費(fèi)用~辦公費(fèi),抵減時,借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~減免稅,貸,管理費(fèi)用~辦公費(fèi)
2020-07-11 17:24:44
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
同學(xué)你好, 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2021-01-01 10:41:03
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