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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-13 15:58

你好,
如果是期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,是對的。

愛學習的小金魚(楊金燕) 追問

2020-07-13 16:00

您說的期末是指月末轉(zhuǎn)出應(yīng)交未交增值稅嗎

立紅老師 解答

2020-07-13 16:05

你好,您說的期末是指月末轉(zhuǎn)出應(yīng)交未交增值稅嗎——是的
如果是抵稅的分錄
借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅
貸,管理費用

愛學習的小金魚(楊金燕) 追問

2020-07-13 16:14

好,是的,再問下,進項稅額轉(zhuǎn)出的時候,需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄?

立紅老師 解答

2020-07-13 16:15

你好,
借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增進項轉(zhuǎn)也
貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)交轉(zhuǎn)出未交增值稅

借,應(yīng)交稅費一應(yīng)交轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸,應(yīng)交稅費一未交增值稅

愛學習的小金魚(楊金燕) 追問

2020-07-13 16:21

請問老師,該票是購置手機給老板,那我轉(zhuǎn)出的增值稅是不是要記增管理費用-福利費,如何分錄?

立紅老師 解答

2020-07-13 16:22

你好,是的
借,管理費用一福利費
貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增進項轉(zhuǎn)出

愛學習的小金魚(楊金燕) 追問

2020-07-13 16:25

該手機我上月記賬的時候是,借:管理費用-職工福利費,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,貸:現(xiàn)金

立紅老師 解答

2020-07-13 16:28

你好,現(xiàn)在做這個分錄
借,管理費用一福利費
貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增進項轉(zhuǎn)出

愛學習的小金魚(楊金燕) 追問

2020-07-13 16:29

轉(zhuǎn)出的同時,借:管理費用-職工福利費,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,可否?

立紅老師 解答

2020-07-13 16:30

你好,轉(zhuǎn)出的同時,借:管理費用-職工福利費,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,可否?
——可以

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