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愛學習的小金魚(楊金燕)
于2020-07-13 15:58 發(fā)布 ??2194次瀏覽
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2020-07-13 15:58
你好,如果是期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,是對的。
愛學習的小金魚(楊金燕) 追問
2020-07-13 16:00
您說的期末是指月末轉(zhuǎn)出應(yīng)交未交增值稅嗎
立紅老師 解答
2020-07-13 16:05
你好,您說的期末是指月末轉(zhuǎn)出應(yīng)交未交增值稅嗎——是的如果是抵稅的分錄借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅貸,管理費用
2020-07-13 16:14
好,是的,再問下,進項稅額轉(zhuǎn)出的時候,需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
2020-07-13 16:15
你好,借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增進項轉(zhuǎn)也貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)交轉(zhuǎn)出未交增值稅借,應(yīng)交稅費一應(yīng)交轉(zhuǎn)出未交增值稅貸,應(yīng)交稅費一未交增值稅
2020-07-13 16:21
請問老師,該票是購置手機給老板,那我轉(zhuǎn)出的增值稅是不是要記增管理費用-福利費,如何分錄?
2020-07-13 16:22
你好,是的借,管理費用一福利費貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增進項轉(zhuǎn)出
2020-07-13 16:25
該手機我上月記賬的時候是,借:管理費用-職工福利費,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,貸:現(xiàn)金
2020-07-13 16:28
你好,現(xiàn)在做這個分錄借,管理費用一福利費貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增進項轉(zhuǎn)出
2020-07-13 16:29
轉(zhuǎn)出的同時,借:管理費用-職工福利費,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,可否?
2020-07-13 16:30
你好,轉(zhuǎn)出的同時,借:管理費用-職工福利費,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,可否?——可以
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立紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
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2020-07-13 16:00
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