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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-25 15:01

你好,你繳納了稅款就沒(méi)有余額了

花臉貓 追問(wèn)

2018-01-25 15:21

轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額3000;貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅3000。 
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅:借: 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值3000;貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅3000。 
稅款盤抵扣是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免增值稅820;貸:管理費(fèi)用-稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)820. 
繳納:借:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅2180;貸:銀行存款2180. 
這樣做完后:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅的貸方還剩820

鄒老師 解答

2018-01-25 15:22

你需要做一個(gè)這個(gè)分錄 
借;應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅   貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免增值稅820

花臉貓 追問(wèn)

2018-01-25 15:58

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2018-01-25 16:06

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!

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你好!借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營(yíng)業(yè)外收入 月末銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)做結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-09-21 16:09:45
上述的會(huì)計(jì)處理完全正確。
2019-09-11 16:49:25
這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過(guò)“其他收益”來(lái)記賬,而不是通過(guò)“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來(lái)記賬。
2023-03-27 10:29:26
哦,你需要再補(bǔ)上一個(gè)的,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸、應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款。
2021-12-17 16:08:50
你好,你繳納了稅款就沒(méi)有余額了
2018-01-25 15:01:31
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