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送心意

老江老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-26 16:17

你好
這兩個(gè)數(shù)沒有關(guān)系
減免稅,是本月確認(rèn)的出口銷售收入
免抵退,是本月申報(bào)退稅的金額

Zzz7 追問

2019-12-26 16:22

那老師我期末留底稅額實(shí)際上應(yīng)該是4269577.92+890嗎應(yīng)為我890的稅盤錢一直沒有抵扣

老江老師 解答

2019-12-26 16:24

留抵是426萬,890可以抵應(yīng)交增值稅,但不是留抵

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相關(guān)問題討論
你好 這兩個(gè)數(shù)沒有關(guān)系 減免稅,是本月確認(rèn)的出口銷售收入 免抵退,是本月申報(bào)退稅的金額
2019-12-26 16:17:27
你好,錯(cuò)了 小申報(bào)增值稅再申報(bào)出口退稅的
2020-01-04 11:37:47
有應(yīng)退稅額嗎,若有就填在增值稅申報(bào)表第15欄(免抵退貨物應(yīng)退稅額),若沒應(yīng)退稅額,全部為免抵稅額,在本月的增值稅申報(bào)表中就不用填
2018-11-09 09:58:20
你是什么的減征,你附表四和減免稅申報(bào)表都填寫了嗎
2020-02-17 18:11:58
你好,減免明細(xì)表你只是填了本期發(fā)生額未填上實(shí)際抵扣額的話,可以下季度申報(bào)時(shí)再抵
2018-01-03 15:27:11
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