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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-12-26 20:27

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相關(guān)問題討論
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2019-12-26 20:27:34
你好!這個不需要單獨做憑證。
2017-07-13 10:11:59
你好 借? 應(yīng)收負數(shù)? 貸收入負數(shù)? 應(yīng)交稅費負數(shù)? 開票方分錄?
2022-03-02 10:23:48
你好 借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸;銀行存款等科目 不需要針對沒有抵扣完的部分再做分錄的
2018-09-28 14:14:57
你當(dāng)月認證下月抵扣,你收到進項發(fā)票有做賬就Ok了,月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅,(轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷項稅額+進項稅額轉(zhuǎn)出—進項稅額-進項上期留抵)然后交的時候借:應(yīng)交稅費——未交增值稅?貸:銀行存款?。認證后,下月申報時要從國稅網(wǎng)上下載回認證結(jié)果,在申報的進項發(fā)票采集那里上傳即可
2017-05-25 10:50:19
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