
你好,有個問題想咨詢一下。單位掛的暫存款,支付時還需要做預算會計嗎?謝謝
答: 你好! 不屬于預算管理的資金,不用做預算會計分錄的
預算會計中以銀行存款支付水電費會計分錄
答: 借管理費用 貸銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
如果支付的時候用暫存款支付了10000,導致年底資金結(jié)存是負數(shù)。想調(diào)賬,預算會計和財務會計咋處理
答: 如果暫存款支付導致年底資金結(jié)存是負數(shù),需要進行調(diào)賬處理。以下是預算會計和財務會計的調(diào)賬處理方法: 預算會計: 1.將暫存款的金額調(diào)整到正確的會計科目,比如其他應付款或者應付賬款等。 2.借記“資金結(jié)存-貨幣資金”科目,貸記“資金結(jié)存-其他應付款”科目。 財務會計: 1.將暫存款的金額調(diào)整到正確的會計科目,比如其他應付款或者應付賬款等。 2.借記“資金結(jié)存-貨幣資金”科目,貸記“資金結(jié)存-其他應付款”科目。 需要注意的是,調(diào)賬處理需要按照相關會計準則和規(guī)定進行,確保賬目記錄真實、準確、完整。同時,如果暫時不能確定最終的處理結(jié)果,可以先做賬務調(diào)整預處理,等最終結(jié)果出來后再進行正式的賬務調(diào)整。

