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送心意

龍楓老師

職稱注冊會計師,國際稅收協(xié)會會員

2019-12-27 09:41

你好,還是需要做的啊

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你好,還是需要做的啊
2019-12-27 09:41:52
不行,你這個開銷項發(fā)票就需要申報銷項稅額
2019-12-06 10:52:07
您好,當(dāng)月沒申報出口退稅,不需要做出口退稅相關(guān)的分錄
2022-01-16 10:38:38
對于進(jìn)口貨物的增值稅繳納,應(yīng)當(dāng)在海關(guān)填發(fā)的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書之日起15日內(nèi)繳納稅款。 如果進(jìn)口的貨物做內(nèi)銷,需要進(jìn)行納稅申報。在納稅申報時,需要將進(jìn)口貨物的增值稅專用繳款書作為抵扣憑證進(jìn)行抵扣。具體的納稅申報流程可以參考國家稅務(wù)總局的相關(guān)規(guī)定。 對于銷項和進(jìn)項的增值稅計算,一般是按照以下方式進(jìn)行:銷項稅額=銷售額×稅率;進(jìn)項稅額=購進(jìn)貨物或者接受勞務(wù)支付的含稅金額×稅率。因此,增值稅稅額=銷項稅額-進(jìn)項稅額。
2023-11-06 09:34:00
你好,增值稅附加是需要按0申報的
2019-04-12 11:37:03
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