
支付社會(huì)團(tuán)體會(huì)費(fèi)該要如何做賬? 支付社會(huì)團(tuán)體會(huì)費(fèi)的收據(jù)能否報(bào)銷?該以管理費(fèi)用還是以營業(yè)外支出入賬?
答: 1.如果是跨年度的會(huì)費(fèi) ,可以在受益年度攤銷 支付時(shí):借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 攤銷時(shí):借 管理費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款 2.如果是本年度的,發(fā)生時(shí),直接計(jì)入期間費(fèi)用(管理費(fèi)用) 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款
老師好 我公司7月份支出混凝土協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi)10萬 收據(jù)是普通三聯(lián)式手開的客戶聯(lián),分錄做的是 借: 營業(yè)外支出 100000 貸:銀存 100000。7月底結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用時(shí) 將營業(yè)外支出科目全部結(jié)轉(zhuǎn) 營業(yè)外支出余額為0. 10月28日又收到一張福建省社會(huì)團(tuán)體會(huì)員費(fèi)統(tǒng)一收據(jù) 即 行政收據(jù) 可以當(dāng)發(fā)票使用的那種收據(jù) ,我做了調(diào)整憑證 ,借 :管理費(fèi)用/混凝土協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi) 100000 借 :營業(yè)外支出 -100000 ,這樣導(dǎo)致10月份的營業(yè)外支出科目余額為貸方 100000,感覺不對(duì)了,請(qǐng)老師解惑 怎么做分錄?
答: 你好,同學(xué) 你這里營業(yè)外支出最后是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。 沒有余額的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,省社會(huì)團(tuán)體會(huì)費(fèi)專用票據(jù)可以做費(fèi)用報(bào)銷嗎
答: 你好,這個(gè)是財(cái)政局監(jiān)制的,是嗎。

