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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-12-27 14:44

你好
計提,借;以前年度損益調(diào)整—管理費用      ,    貸;其他應(yīng)付款——工會經(jīng)費
繳納,借;其他應(yīng)付款——-工會經(jīng)費  ,  貸;銀行存款

愛妃接旨 追問

2019-12-27 14:45

老師我們是小企業(yè)會計,沒有以前年度損益這個科目

鄒老師 解答

2019-12-27 14:50

你好,那就把以前年度損益調(diào)整科目換成利潤分配——未分配利潤科目就是了

愛妃接旨 追問

2019-12-27 14:52

老師不是貸應(yīng)付職工薪酬嗎?

鄒老師 解答

2019-12-27 14:58

你好,這個是通過其他應(yīng)付款科目核算的

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你好 計提,借;以前年度損益調(diào)整—管理費用 , 貸;其他應(yīng)付款——工會經(jīng)費 繳納,借;其他應(yīng)付款——-工會經(jīng)費 , 貸;銀行存款
2019-12-27 14:44:12
你好 如果你是多計提了工資 分錄就是這樣寫的 沖你多計提的工資
2019-02-25 10:05:32
你好!借:應(yīng)付職工薪酬? 貸:以前年度損益調(diào)整
2021-09-29 09:27:05
你計入今年的工資就可以了!
2019-12-06 10:37:41
你好,沖銷多計提 借;應(yīng)付職工薪酬,貸;以前年度損益調(diào)整 借;以前年度損益調(diào)整,貸;利潤分配——未分配利潤
2019-09-27 13:43:49
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