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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-12-27 14:51

.....是掛靠社保吧,那這個計提需要沖掉,做借其他應(yīng)收款 貸銀行  借銀行 貸其他應(yīng)收款

初心 追問

2019-12-27 14:55

是的掛靠社保,難道不用沖減費(fèi)用嗎?計提之前的:  借:其他應(yīng)收款  貸:管理費(fèi)用(紅筆)   收到款時:借:銀行存款   貸:其他應(yīng)收款   這樣做可以嗎?

maize老師 解答

2019-12-27 15:00

是,掛靠社保是違法,不建議掛靠,要不就不做這個外賬轉(zhuǎn)款,查到是有罰款的,

初心 追問

2019-12-27 15:34

我說的是內(nèi)賬,外賬有代理公司弄著,內(nèi)賬可以這樣做吧

maize老師 解答

2019-12-27 15:43

內(nèi)賬那就做往來就可以,不需要做你們管理費(fèi)用 ,借:其他應(yīng)收款 貸:管理費(fèi)用(紅筆) 可以

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同學(xué), 可以得 沖減管理費(fèi)用, 借 銀行存款,貸 管理費(fèi)用
2023-05-17 15:14:56
你好 具體咨詢什么問題?
2021-08-19 09:23:44
需要的借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸,銀行存款。
2020-07-05 15:46:33
你好,借 銀行存款 貸 營業(yè)外收入
2020-06-17 22:44:45
如果是一般納稅人,收到的房租發(fā)票,又是專票的話,是要價稅分離的哦
2020-03-26 14:32:43
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