- 送心意
玲老師
職稱: 會計師
2019-12-27 16:33
購入金稅盤和報稅盤時,
借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額,
借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數(shù)
服務費的賬務處理:
支付技術維護費時,
借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額,
借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數(shù)
填寫附表4 減免表和主表減免稅額欄
相關問題討論

1、實際支付技術維護費時進行以下會計處理:
借記:管理費用
貸記:銀行存款
2、進行實際申報抵減增值稅應納稅額時進行以下會計處理:
借記:應交稅費--應交增值稅(減免稅款)
貸記:管理費用
2020-05-11 14:59:29

購入金稅盤和報稅盤時,
借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額,
借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數(shù)
服務費的賬務處理:
支付技術維護費時,
借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額,
借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數(shù)
填寫附表4 減免表和主表減免稅額欄
2019-12-27 16:33:22

借:管理費用? 貸:銀行存款?? 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)? 貸:管理費用
2021-07-01 15:04:05

你好,這個為什么是收到,不是支付的嗎
2022-01-09 22:54:09

您好,當時你沒有做分錄,那您的貨幣資金的余額是怎么對上的呢?
航天將技術服務費退回來的理由是什么呢?
2019-10-15 10:25:28
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H.H 追問
2019-12-27 16:39
玲老師 解答
2019-12-27 16:45
H.H 追問
2019-12-27 16:45
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2019-12-27 16:52
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2019-12-27 16:53
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H.H 追問
2019-12-27 16:55
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2019-12-27 17:04
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2019-12-27 17:05
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2019-12-27 17:07