
一般納稅人,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是不是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
答: 您好,當(dāng)于進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不做分錄
公司是一般納稅人,當(dāng)進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多時(shí)。借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng) -增值稅留底稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))可以嗎
答: 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人,本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),做帳應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅,應(yīng)交增值稅—應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅這樣可以嗎
答: 您好 這樣賬務(wù)處理可以
一般納稅人如果增值稅期末進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,那么進(jìn)項(xiàng)余額需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目嗎?
一般納稅人交納增值稅,可以借計(jì):應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)額科目嗎?
增值稅一般納稅人的應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))與銷項(xiàng)差額是否每月都要轉(zhuǎn)入未交稅金?
增值稅一般納稅人,“應(yīng)交增值~稅銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅”月末要不要結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)~未交稅費(fèi)”里面?


ZzzZ 追問
2019-12-28 08:48
佟老師 解答
2019-12-28 08:59