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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-12-28 15:43

你好,預付,借;預付賬款10000,貸;銀行存款 10000
既然是發(fā)生8000元的業(yè)務,對方為什么不按8000開具發(fā)票,而是按1萬開具發(fā)票呢
這樣會導致發(fā)票金額與實際交易信息不一致啊

靜初 追問

2019-12-28 15:53

你好,老師,本來是發(fā)生了10000的業(yè)務,開的票正好,可是出現(xiàn)了點小狀況,發(fā)生了8000的業(yè)務,下次發(fā)生業(yè)務時把那2000再用了,可是票據(jù)已經(jīng)開過了,多余的2000我該如何做賬呢?還牽涉到當月的抵扣

鄒老師 解答

2019-12-28 15:55

你好,可是出現(xiàn)了點小狀況,發(fā)生了8000的業(yè)務,那就應當按8000開發(fā)票才是的,應當把發(fā)票退回對方讓對方按8000開具發(fā)票

靜初 追問

2019-12-28 16:10

好的,謝謝

鄒老師 解答

2019-12-28 16:11

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

靜初 追問

2019-12-28 16:12

你好,老師,想問一下,如果提前收到專票,如何做會計分錄

鄒老師 解答

2019-12-28 16:13

你好,貨物沒有到,提前開具發(fā)票,暫時不做賬務處理的

靜初 追問

2019-12-28 16:57

好的,謝謝

鄒老師 解答

2019-12-28 16:58

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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你好,建筑勞務才是11%
2017-06-08 15:16:30
你好,這個開的是收續(xù)費的嗎。
2022-04-06 16:22:14
你好,是的,購買方是這樣處理的?
2021-09-10 09:48:12
你好 ,付款時借預付賬款或其他應收款 貸銀行存款,發(fā)票到借應付職工薪酬――福利費 貸預付賬款,然后借管理費用――福利費 貸應付職工薪酬――福利費
2020-07-09 06:56:11
同學你好,增值稅專用發(fā)票開1%是小微企業(yè),享受優(yōu)惠
2020-06-21 20:00:54
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