- 送心意
趙海龍老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2019-12-28 18:12
你好
收入
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)繳增值稅-銷項稅額
稅金
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)繳增值稅-銷項稅額
貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
狄:應(yīng)繳稅費-未交增值稅
工資
借:管理費用
貸:應(yīng)付職工薪酬
費用
借:管理費用
貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
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你好
收入
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)繳增值稅-銷項稅額
稅金
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)繳增值稅-銷項稅額
貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
狄:應(yīng)繳稅費-未交增值稅
工資
借:管理費用
貸:應(yīng)付職工薪酬
費用
借:管理費用
貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
2019-12-28 18:12:42

結(jié)轉(zhuǎn)收入對應(yīng)的成本費用,計提稅費,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,計提如房租之類的,計提折舊,攤銷相關(guān)的費用,計提工資,做結(jié)轉(zhuǎn)憑證,結(jié)轉(zhuǎn)本期損益
2019-12-28 17:04:28

您好第一。您好,第一句話沒看明白,補充一下。
2021-11-24 14:50:32

你好,轉(zhuǎn)賬憑證是不涉及庫存現(xiàn)金,銀行存款業(yè)務(wù)的分錄才用的
2017-08-16 08:57:58

你好,就是登記銀行,現(xiàn)金科目收付業(yè)務(wù)以外的其他經(jīng)濟業(yè)務(wù)的分錄
2017-05-31 16:05:35
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趙海龍老師 解答
2019-12-28 18:15