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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-12-29 09:14

借:營業(yè)稅金及附加 負數(shù)  貸:應交稅金-增值稅 負數(shù)

maize老師 解答

2019-12-29 09:15

那你之前確認收入不是做借應收 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅么,那這個不對,也需要沖掉 重新做

會計學堂0123 追問

2019-12-29 09:26

沒做,請問一步一步做個分錄謝謝您

maize老師 解答

2019-12-29 09:28

借應收 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅  借:營業(yè)稅金及附加 負數(shù) 貸:應交稅金-增值稅 負數(shù)  你是小規(guī)模么,你交稅做么,那就是借應交稅費應交增值稅 貸銀行,這個就是完整的了,結轉損益做借主營業(yè)務收入  貸本年利潤 ,借本年利潤 負數(shù) 貸營業(yè)稅金及附加 負數(shù)

會計學堂0123 追問

2019-12-29 09:39

老師,我不明白,
是這樣嗎?
先沖紅錯計提的分錄,
借:營業(yè)稅金及附加-100
貸::應交稅金-增值稅-100
當時轉收入時的分錄也是沖紅
借:營業(yè)收入-2000
貸本年利潤-2000
現(xiàn)在開始調整正確的分錄
借:現(xiàn)金或者銀行存款
貸:營業(yè)收入   貸應交稅費-增值稅
交的時候分錄
借:應交稅費-增值稅    貸銀行存款
是這樣嗎?

maize老師 解答

2019-12-29 09:41

借:營業(yè)收入-2000
貸本年利潤-2000 你收入也做不對么,那是這樣,現(xiàn)在開始調整正確的分錄
借:現(xiàn)金或者銀行存款
貸:營業(yè)收入 貸應交稅費-增值稅
交的時候分錄
借:應交稅費-增值稅 貸銀行存款  是的,借:現(xiàn)金或者銀行存款
貸:營業(yè)收入 貸應交稅費-增值稅 要是之前那個是一樣沖掉話,現(xiàn)在做是這樣

會計學堂0123 追問

2019-12-29 09:41

那我之前繳納的分錄也需要沖紅嗎?就是,借,:應交稅費增值稅貸:銀行存款

maize老師 解答

2019-12-29 09:43

你這個做沒有問題不需要

會計學堂0123 追問

2019-12-29 09:44

老師我不會從營業(yè)稅金及附加里面調出的分錄,您能說細一點嗎?并一步一步的把分錄在謝一面謝謝您

maize老師 解答

2019-12-29 09:50

借:營業(yè)稅金及附加-100
貸::應交稅金-增值稅-100   
借本年利潤 負數(shù) 貸營業(yè)稅金及附加 負數(shù)  這個做完就沒有了

會計學堂0123 追問

2019-12-29 10:25

老師謝謝您非常感謝

maize老師 解答

2019-12-29 10:44

好,我先回復別的學員,你有疑問再追問哈,

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你好,沒錯兒,就是這么做的。
2021-09-30 16:17:24
借:營業(yè)稅金及附加 負數(shù) 貸:應交稅金-增值稅 負數(shù)
2019-12-29 09:14:07
你好,在稅金及其附加計提
2019-01-23 22:13:51
你好,稅金及附加 143.22元,貸:應交稅費-應交城建稅1423.22元
2020-05-25 15:50:10
增值稅不做營業(yè)稅金及附加,這個是價外稅。
2018-11-16 20:59:02
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