老師我們銷項稅26048.76,進賬28761.07,期末留抵稅額2712.31,求一個全套的增值稅賬務(wù)處理分錄,金額也咧上去
學堂用戶_ph188061
于2019-12-29 11:45 發(fā)布 ??858次瀏覽
- 送心意
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2019-12-29 11:47
一、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)26048.76
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)2712.31
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)28761.07
二、借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 2712.31
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)2712.31
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你之前進項稅額做轉(zhuǎn)出未交增值稅么,沒有做現(xiàn)在做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項稅額就可以,這個轉(zhuǎn)出未交增值稅借方表示留底稅額
2019-09-17 14:53:21

一、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)26048.76
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)2712.31
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)28761.07
二、借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 2712.31
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)2712.31
2019-12-29 11:47:28

你好
就是進項留 抵情況的填寫??
2021-03-12 10:02:27

你好,有留底28欄不要填寫。
2023-09-09 15:51:29

你好,期末留抵稅額,是需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2024-01-09 09:23:44
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學堂用戶_ph188061 追問
2019-12-29 12:19
學堂用戶_ph188061 追問
2019-12-29 12:19
江老師 解答
2019-12-29 12:20