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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-04-17 15:08

是不是外賬這樣做:當(dāng)時(shí)付了現(xiàn)金了,借:銀行存款或現(xiàn)金; 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。

Bonnie 追問(wèn)

2016-04-17 15:28

請(qǐng)問(wèn)2015年少計(jì)提了管理費(fèi)用-折舊費(fèi)465.21, 調(diào)賬:借:以前年度損益調(diào)整465.21 貸:累計(jì)折舊 465.21 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)465.21,貸:以前年度損益調(diào)整465.21 少計(jì)提折舊,多交了所得稅33萬(wàn)怎么分錄?

鄒老師 解答

2016-04-17 15:06

如果確實(shí)給了這么多人開(kāi)具發(fā)票,應(yīng)收賬款是需要設(shè)置對(duì)應(yīng)的明細(xì)
如果你當(dāng)時(shí)就收款了,你可以通過(guò)庫(kù)存現(xiàn)金或銀行存款科目核算,不用通過(guò)應(yīng)收賬款

鄒老師 解答

2016-04-17 15:11

是的

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應(yīng)收賬款發(fā)生收入時(shí)在借方登記,退貨用紅字在借方登記,收到貨款在貸方登記
2018-08-15 18:29:08
如果確實(shí)給了這么多人開(kāi)具發(fā)票,應(yīng)收賬款是需要設(shè)置對(duì)應(yīng)的明細(xì) 如果你當(dāng)時(shí)就收款了,你可以通過(guò)庫(kù)存現(xiàn)金或銀行存款科目核算,不用通過(guò)應(yīng)收賬款
2016-04-17 15:06:39
你好!不是連用的的嗎?怎么產(chǎn)生的?
2016-09-12 10:43:16
你好,這種情況(第一次業(yè)務(wù)貸方為20340元,第二次業(yè)務(wù)借為20340元)余額就是0
2021-01-07 08:28:28
你好, 重分類(lèi)錯(cuò)報(bào) 借應(yīng)收賬款500000 貸預(yù)收賬款500000
2021-06-24 11:40:49
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