老師您好!我公司請(qǐng)軟件公司開發(fā)一款A(yù)PP,總金額16萬,分四次付款,目前付款部分(預(yù)付7.9萬)對(duì)方已開發(fā)票,我該如何做賬?
英子
于2019-12-30 10:20 發(fā)布 ??1164次瀏覽
- 送心意
明燁老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師
2019-12-30 10:33
您好:
你這邊預(yù)付時(shí)計(jì)入借:預(yù)付賬款 7.9 貸:銀行存款 7.9,對(duì)方7.9萬開發(fā)票過來,您這邊借:研發(fā)支出-資本化支出 7.9 貸:預(yù)付賬款7.9
以后分期付款頂住發(fā)票,沒有發(fā)票的您這邊計(jì)入預(yù)付賬款,發(fā)票來了,從預(yù)付賬款轉(zhuǎn)入研發(fā)支出-資本化支出即可,軟件開發(fā)完成從研發(fā)支出-資本化支出再轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)。
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您好:
你這邊預(yù)付時(shí)計(jì)入借:預(yù)付賬款 7.9 貸:銀行存款 7.9,對(duì)方7.9萬開發(fā)票過來,您這邊借:研發(fā)支出-資本化支出 7.9 貸:預(yù)付賬款7.9
以后分期付款頂住發(fā)票,沒有發(fā)票的您這邊計(jì)入預(yù)付賬款,發(fā)票來了,從預(yù)付賬款轉(zhuǎn)入研發(fā)支出-資本化支出即可,軟件開發(fā)完成從研發(fā)支出-資本化支出再轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)。
2019-12-30 10:33:37

你好,沒有這么完美的辦法
2019-12-23 15:37:10

金額較小 借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸預(yù)付賬款 銀行存款
2019-09-04 11:10:12

您好,對(duì)方?jīng)]有正式公司,不能開發(fā)票,作為股金處理,這個(gè)還是比較難處理的。那只能作為借款處理了。記入其他應(yīng)收款中,分紅后按利息收入記賬吧。
2016-12-28 21:58:39

你好!軟著權(quán)是你們的可以計(jì)入研發(fā)支出科目合算
2020-12-03 14:43:13
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英子 追問
2019-12-30 10:41
明燁老師 解答
2019-12-30 10:43