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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2019-12-30 10:56

你好
10月份,11月份收到預(yù)收款
借:銀行存款  貸:預(yù)收賬款

開具發(fā)票以后
借:預(yù)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

lemon tree 追問

2019-12-30 11:12

老師,咨詢服務(wù)不是我們的主營業(yè)務(wù)呢,主營業(yè)務(wù)是銷售

宸宸老師 解答

2019-12-30 11:13

您好,那就計入 其他業(yè)務(wù)收入 科目哦~~

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你好 10月份,11月份收到預(yù)收款 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 開具發(fā)票以后 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2019-12-30 10:56:56
借:預(yù)付賬款—咨詢費 借:預(yù)付賬款—預(yù)付技術(shù)服務(wù)費 負(fù)數(shù)
2019-11-20 15:24:15
你好,對方?jīng)]有給你提供服務(wù),可以的。
2021-04-23 17:56:19
你好,放到預(yù)付賬款中,然后按月攤銷 借:管理費用 貸:預(yù)付賬款
2020-11-28 10:36:11
如果沒有收到技術(shù)咨詢費的發(fā)票,還是借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,到票后,借:管理費用 貸:預(yù)付賬款
2018-05-25 10:43:26
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