
如果彌補以前年度虧損全部彌補,應納所得稅額為0,是否可以按小微企業(yè)申報
答: 你好,你單位符合小型微利企業(yè)條件嗎?
利潤總額350萬,彌補以前年度虧損225萬,實際利潤125萬,應納稅所得額31萬多,減免26萬,最后繳納5萬所得稅,這個分錄怎么寫
答: 借所得稅費用 貸應交稅費,企業(yè)所得稅 借應交稅費企業(yè)所得稅 貸銀行存款 上面的兩個分錄都是金額5萬。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
提示這個老師問題出在哪里
答: 檢查A107040減免所得稅優(yōu)惠明細表及其附表,是否填報有誤
前兩年在建設期,第三年利潤總額是負的,第四年彌補以前年度虧損是寫第三年的負利潤嗎,第四年應納所得稅額要減去彌補第三年虧損的錢嗎
老師,請問應納稅所得額是10000,小型微力企業(yè)。有可彌補以前年度虧損能可以全彌補掉,請問減免的的那張表是不是為0?不會再算減按25%,按20%計算了對嗎?
老師,請問應納稅所得額是10000,小型微力企業(yè)。有可彌補以前年度虧損能可以全彌補掉,請問減免的所得的那張表是不是為0?
假設費用扣除完了,彌補以前年度虧損后應納稅所得額是70000個人稅所得稅=(70000-3500*3)*30%-9750=8100對嗎

