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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-12-30 12:21

你好紅,沖之前的無票收入,然后做開發(fā)票的。

趙小胖胖胖 追問

2019-12-30 12:40

轉回去的稅額差額怎么入賬?

郭老師 解答

2019-12-30 12:55

借應收賬款貸銀存

趙小胖胖胖 追問

2019-12-30 13:00

但是這個錢她不會還給我的啊,做應收的話不是會一直掛在賬上了嗎?

郭老師 解答

2019-12-30 13:02

不是的
借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費負數(shù)
借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費
應收賬款差額是借方負數(shù)
然后借應收賬款貸銀存,不就可以平
最后一個分錄是你退回給對方的

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相關問題討論
你好紅,沖之前的無票收入,然后做開發(fā)票的。
2019-12-30 12:21:50
你好,是的 借;銀行存款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費
2016-09-23 09:24:17
借;銀行存款 貸;預收賬款
2017-04-25 17:19:52
不開票的收入做無票收入入賬,按無票收入報稅,客戶不要發(fā)票,可以不開發(fā)票,正常做賬報稅就可以
2020-06-17 17:38:56
那就只能做無票支出入賬處理了,但是如果無法取得發(fā)票的話,所得稅匯算清繳是要納稅調整的
2018-08-10 11:09:15
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