
老師就上面的會(huì)計(jì)分錄要不要做以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤?是當(dāng)月,還是等2019年末一起結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤?謝謝
答: 你好,可以等到2019年年末一起結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤
請(qǐng)問沖銷以前年度的預(yù)提無發(fā)票的費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄怎么寫的,是把原損益科目替換成以前年度損益,貸方不變,然后把以前年度轉(zhuǎn)入未分配利潤嗎 ?
答: 之前做的借:管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,現(xiàn)在沖以前年度的,是借:其他應(yīng)付款 貸:以前年度損益調(diào)整,然后再借:以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配-未分配利潤 是這樣嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
19年四月份調(diào)整了一筆18年的庫存現(xiàn)金盤盈分錄,(借庫存現(xiàn)金,貸以前年度損益),19年沒有轉(zhuǎn)入未分配利潤中?,F(xiàn)在要怎么處理會(huì)計(jì)分錄?
答: 你好,借 以前年度損益貸本年利潤


沫沫 追問
2019-12-30 14:03
答疑蘇老師 解答
2019-12-30 14:12