
?每個月都有房租費用 但是發(fā)票跨好幾個月才來 賬務處理?如果發(fā)票來才入賬 那不是費用不匹配 不符合權責發(fā)生制?我每個月做一筆 借 管理費用-租賃費 貸 其它應付款-房東 后來發(fā)現(xiàn)沒發(fā)票但是如果等發(fā)票來了 一個月做好幾個月的房租 我怎么覺得也不妥比如房東三月給了1-3月的票
答: 在支出時可以先做,等發(fā)票來時再附上去可以,但是不可以跨年
根據(jù)發(fā)票計提房屋租金,借:管理費用--租賃費 貸:其它應付款 還是 貸:應付賬款?
答: 其實都可以的,一般計入應付賬款科目
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們租的辦公室,半年付租金,每月計提租金做的分錄是 借:管理費用-租賃費 貸:其他應付款現(xiàn)在年底沒錢付租金,發(fā)票對方已開,租金先不付,請問分錄怎么做?
答: 你好,借其他應付款,借管理費用,借管理費用貸其他應付款。
老師們好!請問用現(xiàn)金交的辦公室租賃費可以一次性計入管理費用辦公室租賃費嗎?金額是15000元。這個房租是今年6月到明年6月的。如果不能一次性扣除的話應該怎樣進行賬務處理。謝謝老師!
貿易公司剛成立,第一季度租賃了成品庫,租賃費126000,那么第一季度計提時是借:管理費用 貸:應付賬款 ,第二季度支付時是借:應付賬款 貸:銀行存款是嗎?
老師,請問,19年我計提了電費3000元,但今年我拿到發(fā)票只有1000元,那怎么賬務處理呢,計提時我是這樣的,借,管理費用--電費3000,貸:其它應付款3000
老師您好,麻煩問下,我公司于1月入駐新辦公場地,12月預支付物業(yè)管理公司20年一整年辦公場地租賃費和物業(yè)管理費,發(fā)票12月也已經開具送達了,請問如何做賬務處理比較好,謝謝!


魚 追問
2016-04-17 22:49
吳月柳 解答
2016-04-17 20:33
吳月柳 解答
2016-04-17 22:41
吳月柳 解答
2016-04-18 11:01
吳月柳 解答
2016-04-18 21:33