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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-12-31 10:02

一、 計提公積金
 借:管理費用 --公積金 (公司負(fù)擔(dān))935.00 
貸:應(yīng)付職工薪酬-公積金(公司負(fù)擔(dān))935.00 
二、支付公積金 
借:應(yīng)付職工薪酬-公積金(公司負(fù)擔(dān))935.00 其
借:其他應(yīng)收款-公積金(個人負(fù)擔(dān))935.00 
貸:銀行存款1870.00

Sunny 追問

2019-12-31 10:05

那我寫的對了?

江老師 解答

2019-12-31 10:05

其他應(yīng)付款,改成其他應(yīng)收款科目核算處理,就可以了。

Sunny 追問

2019-12-31 10:14

好的,謝謝老師

江老師 解答

2019-12-31 10:15

有不明白的問題再咨詢

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相關(guān)問題討論
您好 個人所得稅沒有繳納 寫第二種就好了
2019-11-29 12:39:32
少部分應(yīng)發(fā)未發(fā)的可以,但是匯算清繳前必須發(fā)掉才可以,
2018-12-27 10:25:16
您好 計提工資 借 管理費用~工資 貸 應(yīng)付職工薪酬~工資 發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬~工資 貸 銀行存款
2019-05-23 07:05:57
您好,您的處理非常正確!
2020-09-24 19:08:40
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收-個人部分 現(xiàn)金正確
2018-10-22 09:56:38
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