
老師,以前年度的應(yīng)付賬款查出來實際是已經(jīng)支付了的,把這個應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)為欠法人的款,合理嗎?
答: 你好!實際是誰支付的?要查明原因才可以調(diào)賬
請問,查賬以前年度的應(yīng)付賬款,實際是用現(xiàn)金支付的,但是掛的應(yīng)付賬款,實際已經(jīng)不欠款了。要該怎么調(diào)帳
答: 你好,要么找出付款的依據(jù),然后做借應(yīng)付賬款,貸的按照付款依據(jù)做,要么轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
以前年度的應(yīng)付賬款數(shù)字錄錯了,今年怎么調(diào)?
答: 你好 還有哪個科目不對呢

