
#提問#老師,實際審計業(yè)務中,公司賬面本期期初和上期期末可以對上,審計底稿和試算平衡表可以對上。但是上期底稿和本期期初賬面對不上?這樣問題一般怎么處理?比如是因為涉及重分類的問題呢?那今天的底稿期初數(shù)應該怎么處理?(以應交稅費為例)
答: 底稿的期初就要重分類的調(diào)整,調(diào)整為期初的審定數(shù)
做的報表里的和“應交稅費”和實際交的稅費有差,這個要怎么處理?
答: 你好,可以用營業(yè)外收支科目沖平
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們?nèi)径葢欢愘M和實際繳稅相差7分錢,實際多交了7分怎么處理
答: 你好 多交的尾差吧 記營業(yè)外支出科目


1249063889 追問
2019-12-31 13:42
辜老師 解答
2019-12-31 13:46