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送心意

寒池老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-31 15:40

您好,需要將收入成本費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)至“本年利潤”,然后由“本年利潤”結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤分配”,謝謝。

小 U 追問

2019-12-31 15:45

不會(huì)算,之前都是軟件自動(dòng)算,是不是416131.29—108811.67+23.55

寒池老師 解答

2019-12-31 15:49

是的,這就是要結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤的金額,不過最后一個(gè)數(shù)字是223.55,不是23.55,謝謝,希望能幫到您。

小 U 追問

2019-12-31 16:13

307543.17,已經(jīng)在利潤分配借方,這樣對(duì)嗎,如果這樣對(duì),是不是可以過賬,結(jié)賬了

寒池老師 解答

2019-12-31 16:21

您好,不管是手工還是軟件,正常的流程是:入賬;結(jié)轉(zhuǎn)損益,結(jié)轉(zhuǎn)之后損益類科目余額為0;損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)至“本年利潤”;“本年利潤”結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤分配”。您這截圖損益類科目有余額,但是利潤分配本期發(fā)生額貸方有數(shù)據(jù),這是矛盾的,想問一下,利潤分配貸方數(shù)據(jù)是手動(dòng)改的還是系統(tǒng)自動(dòng)出來的。謝謝。

小 U 追問

2019-12-31 16:24

手工錄入了一張記賬憑證,然后試算平衡就這樣了

寒池老師 解答

2019-12-31 16:33

您好,那在目前基礎(chǔ)上,需要兩步。第一,手工錄入,借:本年利潤  貸:各種費(fèi)用 、稅金及附加  借:本年利潤  貸:各種收入 也就是,把損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)至“本年利潤”,做完之后,賬上損益類科目余額為0.第二,把第一步之后的“本年利潤”余額結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤分配”。

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年度利潤總額是-3950000,可以自己用正數(shù)
2020-01-07 10:35:52
您好,需要將收入成本費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)至“本年利潤”,然后由“本年利潤”結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤分配”,謝謝。
2019-12-31 15:40:34
先過賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益,然后看需要結(jié)轉(zhuǎn)的金額,然后反過賬,在錄入這筆分錄
2016-01-09 21:16:50
您好,前面的3,如果有個(gè)人股東的,要代扣代繳個(gè)人所得稅的。后面的2,不完整啊。
2017-03-24 18:39:51
本年利潤的余額是負(fù)數(shù)的話,是虧損,借:利潤分配-未分配利潤10354 貸:本年利潤 10354
2019-01-05 15:53:02
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