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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-12-31 15:33

你好
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 ,  貸;原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借;原材料  , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),  貸;應(yīng)付賬款等科目

話里人 追問

2019-12-31 15:34

好的

話里人 追問

2019-12-31 15:39

這兩筆做你個(gè)憑證上還是分開做

鄒老師 解答

2019-12-31 15:39

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!

話里人 追問

2019-12-31 15:57

這兩筆做你個(gè)憑證上還是分開做

鄒老師 解答

2019-12-31 16:01

你好,是需要分開做的

話里人 追問

2019-12-31 16:54

上個(gè)月購進(jìn)原材料已經(jīng)領(lǐng)用了,這個(gè)月這樣做不合適吧

鄒老師 解答

2019-12-31 16:57

你好,你認(rèn)為不合適的地方是哪里呢

話里人 追問

2019-12-31 17:00

因?yàn)樯蟼€(gè)月做了購進(jìn)材料,領(lǐng)用材料以及材料加工的分錄了,現(xiàn)在沖銷重新做發(fā)票入賬,那后面是不是又得做領(lǐng)用材料,加工材料了?

鄒老師 解答

2019-12-31 17:02

你好
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借;原材料 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目
我只是做了沖銷材料購進(jìn)分錄,然后根據(jù)發(fā)票做購進(jìn)材料分錄,沒有做領(lǐng)用材料分錄啊

話里人 追問

2019-12-31 17:05

我的意思是現(xiàn)在做了發(fā)票入賬這個(gè)相當(dāng)于重新做購進(jìn)材料的分錄,那接下來該怎么做?不可能材料就在庫里放著吧?

鄒老師 解答

2019-12-31 17:10

你好
取得發(fā)票根據(jù)發(fā)票沖銷暫估入庫的材料分錄,然后根據(jù)發(fā)票做購進(jìn)分錄
之前暫估入庫的時(shí)候已經(jīng)做了材料領(lǐng)用分錄,那取得發(fā)票就不需要再做材料領(lǐng)用分錄的

話里人 追問

2019-12-31 17:11

好的,現(xiàn)在明白了

鄒老師 解答

2019-12-31 17:17

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!

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你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;原材料 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目
2019-12-31 15:33:49
如果最終沒辦法取得發(fā)票我該怎么做,對他們來說肯定不愿意開的,而且我們的固定資產(chǎn)也是組裝的,也沒發(fā)票,我們是剛成立的小規(guī)模納稅人
2017-03-16 13:09:44
你好,具體是針對什么發(fā)票做賬??
2022-03-02 14:25:46
你好, 沒有入庫屬于在途物資,所有權(quán)是公司的 所以屬于公司的存貨了
2020-04-30 20:08:42
借原材料 -80萬,貸應(yīng)付賬款-80萬,借原材料 82萬 貸應(yīng)付賬款 82萬
2020-05-26 09:47:44
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