
用金蝶賬套做賬,年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配-未分配利潤時(shí),是先結(jié)轉(zhuǎn)損益再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配-未分配利潤,還是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配-未分配利潤了再結(jié)轉(zhuǎn)損益。
答: 你好,是先結(jié)轉(zhuǎn)損益再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配-未分配利潤
結(jié)轉(zhuǎn)損益后貸方:本年利潤200000,借方15500,結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配——未分配利潤分錄 借:本年利潤(紅字184500) 貸:利潤分配-未分配利潤(紅字184500) 對嗎?
答: 不對,是借:本年利潤184500貸:貸:利潤分配-未分配利潤184500 正常的分錄,不需要紅字。本年利潤期末余額為零
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 每月底 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 用不用寫這個(gè)分錄 借 利潤分配--未分配利潤 貸本年利潤 把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配--未分配利潤中啊
答: 您好!一般只需要年底一次。
年末虧損轉(zhuǎn)入利潤分配借:利潤分配—未分配利潤 貸:本年利潤年末未分配利潤需要結(jié)轉(zhuǎn)到?歸0嗎?借:累計(jì)利潤 貸:利潤分配—未分配利潤
利潤分配——提取法定盈余公積,結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配——未分配利潤的會計(jì)分錄為什么借方記利潤分配——未分配利潤???
本年利潤是負(fù)數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配---未分配利潤的分錄怎么寫?借:本年利潤 -372.71,貸利潤分---未分配利潤 -372.71,對嗎?

