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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2020-01-01 07:56

你好,把這部分錢沖減我們的電費

滿意的小饅頭 追問

2020-01-01 13:12

分錄是借現(xiàn)金貸管理費用電費對吧,我之前入的都是管理費用電費

暖暖老師 解答

2020-01-01 13:28

那就是你說的管理費用

滿意的小饅頭 追問

2020-01-01 19:57

問一下預收賬款在什么時候確認收入,培訓輔導班輔導班按一學期收費

暖暖老師 解答

2020-01-01 20:31

每月分攤確認收入

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相關問題討論
你好,把這部分錢沖減我們的電費
2020-01-01 07:56:33
你好,多的就補計提,少的就沖銷計提
2018-04-02 08:38:58
你好 收到電費計入其他業(yè)務收入 支付電費 是其他業(yè)務成本
2021-05-19 10:19:57
如果是收到代替乙公司繳納過的電費,實際交電費時借:其他應收款貸:銀行存款 收到轉(zhuǎn)來電費時借:銀行存款貸:其他應收款
2017-05-19 21:16:04
一般來說,收到發(fā)票后的入賬時間應遵循權責發(fā)生制原則。這意味著,如果在6月收到發(fā)票并得知相關費用應在7月支付,那么在7月入賬是合適的。 以下是一個簡單的入賬示例: 借:待攤費用(或長期待攤費用) 1000元 貸:應付賬款 1000元 其中,“待攤費用”或“長期待攤費用”是科目名稱,根據(jù)你的實際情況可能需要調(diào)整。這只是一個基本的例子,具體的會計處理可能因公司的具體情況而異。 另外,如果該發(fā)票涉及到上個月的增值稅,你可能還需要做一筆進項稅轉(zhuǎn)出。你應該咨詢專業(yè)的會計師或者財務顧問以獲取更具體和詳細的指導。他們可以根據(jù)你的具體情況提供更準確的建議,以確保你的財務記錄的準確性和合規(guī)性。
2023-09-24 05:31:51
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