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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-01-01 09:46

您好
購買方名稱和稅號不一致是不能稅前扣除

hellojk 追問

2020-01-01 09:46

那么企業(yè)所得稅要調(diào)增是嗎?

bamboo老師 解答

2020-01-01 09:48

入賬了 是企業(yè)所得稅要調(diào)增

hellojk 追問

2020-01-01 09:53

老師,購買方名稱是不是多一個字也不行

bamboo老師 解答

2020-01-01 09:54

對的要跟單位名稱一致

hellojk 追問

2020-01-01 09:56

哦哦,他們弄了一個括號在上面

bamboo老師 解答

2020-01-01 09:57

弄了括號后跟單位實際名字一致么?不一致就退回

hellojk 追問

2020-01-01 10:01

營業(yè)執(zhí)照沒有括號

bamboo老師 解答

2020-01-01 10:02

單位跟納稅人識別號都不能錯的

hellojk 追問

2020-01-01 10:05

哦哦

bamboo老師 解答

2020-01-01 10:06

嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問

hellojk 追問

2020-01-01 10:06

老師,3月的利息9月做賬怎么處理

bamboo老師 解答

2020-01-01 10:09

跟3月一樣的寫分錄 如果是利息支出的話 這樣寫分錄就好了
借:財務(wù)費用
貸:銀行存款

hellojk 追問

2020-01-01 10:14

3月的利息那么做在9月不影響嗎?

bamboo老師 解答

2020-01-01 10:16

同一會計年度就這樣寫分錄就好了 只是時間延后了

hellojk 追問

2020-01-01 10:27

哦哦

bamboo老師 解答

2020-01-01 10:29

同年度1月份的發(fā)票12月份收到也是跟1月份一樣的寫分錄在12月份入賬

hellojk 追問

2020-01-01 10:32

不是說按權(quán)責(zé)發(fā)生制嗎?為什么1月收入做在3月也一樣做分錄呢?

bamboo老師 解答

2020-01-01 10:33

權(quán)責(zé)發(fā)生制 那您知道發(fā)生了 沒有取得發(fā)票 當(dāng)月就要計提或者暫估費用入賬
您當(dāng)月計提暫估了么?沒有的話 難道您12月收到發(fā)票還返回到3月重新做賬?

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相關(guān)問題討論
您好 購買方名稱和稅號不一致是不能稅前扣除
2020-01-01 09:46:20
這個是不可以稅前扣除的,這個本身是回扣,上不了臺面的。
2020-05-08 17:52:28
您好,這個如果是通國公益團體捐贈的是可以的,賬務(wù)處理就是 借 庫存商品 應(yīng)交稅費 貸 銀行存款 借 營業(yè)外支出 貸 庫存商品 應(yīng)交稅費
2022-01-12 13:02:15
有發(fā)票的,按工資的14%可以
2019-08-11 18:06:35
你好,可以的
2017-05-10 20:06:30
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